Faktúra 0418/24

Faktúra doručená:15.1.2025

Dodávateľ
SPP - distribúcia, a.s.
Plátennícka 19013/2
821 09 Bratislava
IČO:35910739
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poplatok za údržbu plyn potrubia telocvičňa SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,72 EUR