Faktúra 0001/25

Faktúra doručená:14.1.2025
Číslo zmluvy:GZ1/2024/031

Dodávateľ
CK Smajlíkovo, s.r.o.
Štefánikova 4
066 01 Humenné
IČO:53175573
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ubytovanie na LVK 5.1.-10.1.2025 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 820,00 EUR