Faktúra 0299/24

Faktúra doručená:24.10.2024
Číslo objednávky:OBJ109/24

Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrické a mechanické náradie HA SŠŠ
Ochranné pracovné pomôcky HA SŠŠ
Údržbársky materiál HA SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 106,20 EUR