Faktúra 01/00245/24

Faktúra doručená:03.10.2024
Číslo objednávky:OBJ100/24

Dodávateľ
Róbert Maruškanič
Jána Halašu 2702/3
911 08 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka kotolne ŠI
Odborná prehliadka kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,03 EUR