Faktúra 0021/14

Faktúra doručená:25.2.2014

Dodávateľ
Simona Benková
Prúdy 99/10
911 05 Trenčín
IČO:46802215
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Trénerské služby za 01/2014 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 630,00 EUR