Faktúra 0011/14

Faktúra doručená:07.2.2014
Číslo objednávky:OBJ002/14

Dodávateľ
KK TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov za 1.kvartál 2014 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 125,50 EUR