Faktúra 0010/14

Faktúra doručená:06.2.2014
Číslo objednávky:OBJ018/14

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
IT dozor počas 1.el. testovania žiakov ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,88 EUR