Faktúra 0265/24

Faktúra doručená:25.9.2024
Číslo zmluvy:1/2020

Dodávateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4
911 05 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 6.8.-5.9.2024 bazén SŠŠ
Stočné 6.8.-5.9.2024 bazén SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 951,50 EUR