Faktúra 0266/13

Faktúra doručená:09.1.2014
Číslo objednávky:OBJ 108,114/13

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom bazéna a telocvične 12/2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 960,00 EUR