Faktúra 01/00240/24

Faktúra doručená:02.10.2024
Číslo zmluvy:RZ283/24

Dodávateľ
VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
82104 Bratislava
IČO:31389147
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia výťahov ŠI
Revízia výťahu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 228,00 EUR