Faktúra 01/00050/14

Faktúra doručená:27.2.2014
Číslo objednávky:OBJ037/14

Dodávateľ
BRENO
Ku Štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO:36660710
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Koberce ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,27 EUR