Faktúra 01/00047/14

Faktúra doručená:25.2.2014
Číslo objednávky:OBJ035/14

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Klávesnica,kábel,myš ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,73 EUR