Faktúra 01/00037/14

Faktúra doručená:17.2.2014
Číslo objednávky:OBJ029/14

Dodávateľ
PAPERA s.r.o
Čerešňova 17
974 05 Banská Bystrica
IČO:46082182
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,72 EUR