Faktúra 01/00025/14

Faktúra doručená:06.2.2014
Číslo objednávky:OBJ019/14

Dodávateľ
TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO:44387598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zdroj ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,88 EUR