Faktúra 01/00199/24

Faktúra doručená:19.8.2024
Číslo objednávky:OBJ082/24

Dodávateľ
Elektrosped a.s.
Diaľničná cesta 6015/12A
903 01 Senec
IČO:35765038
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rýchlovarné kanvice ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,96 EUR