Faktúra 01/00183/24

Faktúra doručená:05.8.2024
Číslo zmluvy:RZ283/24

Dodávateľ
VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
82104 Bratislava
IČO:31389147
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis výťahov za 7/2024 ŠI
Servis výťahu za 7/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 190,00 EUR