Faktúra 0219/24

Faktúra doručená:05.8.2024

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mobilné aparáty SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 807,01 EUR