Faktúra 01/00162/24

Faktúra doručená:10.7.2024
Číslo objednávky:OBJ067/24

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Skrinky na núdzový kľúč ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,00 EUR