Faktúra 01/00167/24

Faktúra doručená:12.7.2024
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL
Mlynské Nivy 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka EE za 6/2024 kotolňa ŠI
Dodávka EE za 6/2024 kotolňa ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,38 EUR