Faktúra 01/00150/24

Faktúra doručená:02.7.2024
Číslo zmluvy:RZ283/24

Dodávateľ
VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
82104 Bratislava
IČO:31389147
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia a servis výťahov 6/2024 ŠI
Revízia a servis výťahu 6/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,00 EUR