Faktúra 0211/24

Faktúra doručená:15.7.2024
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.6.-4.7.2024 SŠŠ
Stočné 7.6.-4.7.2024 SŠŠ
VPO 7.6.-4.7.2024 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,90 EUR