Faktúra 0152/24

Faktúra doručená:27.5.2024
Číslo zmluvy:GZ1/2024/004

Dodávateľ
PWB s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 538,56 EUR