Faktúra 0145/24

Faktúra doručená:13.5.2024
Číslo objednávky:OBJ042/24

Dodávateľ
Bergamo s.r.o.
Poľná 6A
08006 Prešov
IČO:45923299
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plechové disky pre Nissan SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,45 EUR