Faktúra 0105/24

Faktúra doručená:10.4.2024

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nám. 1/2
911 64 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poplatok za komunálny odpad r. 2024 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 519,12 EUR