Faktúra 01/00083/24

Faktúra doručená:25.4.2024
Číslo objednávky:OBJ022/24

Dodávateľ
landart s. r. o.
Zlatovská 2193/33
911 05 Trenčín
IČO:44158840
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výsadba kvetináčov ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 105,62 EUR