Faktúra 01/00071/24

Faktúra doručená:05.4.2024
Číslo zmluvy:Z20233923_Z

Dodávateľ
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
Clementisova 5119/16
036 01 Martin
IČO:44798695
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pranie 3/2024 ŠI
Pranie 3/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 622,20 EUR