Faktúra 01/00069/24

Faktúra doručená:04.4.2024
Číslo zmluvy:RZ281/23

Dodávateľ
VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
82104 Bratislava
IČO:31389147
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia výťahov 3/2024 ŠI
Revízia výťahu 3/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,00 EUR