Faktúra 0112/24

Faktúra doručená:12.4.2024
Číslo objednávky:OBJ033/24

Dodávateľ
POOLMAN s.r.o.
Zlatovská 3106/22
911 05 Trenčín
IČO:47039477
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Filtre do vírivky SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,00 EUR