Faktúra 0107/24

Faktúra doručená:11.4.2024
Číslo zmluvy:03/2023

Dodávateľ
Bos a Copy, s. r. o.
Žehrianska 3191/8
851 07 Bratislava
IČO:47561122
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zhotovenie kópií za 3/2024 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,98 EUR