Faktúra 0078/24

Faktúra doručená:22.3.2024
Číslo objednávky:OBJ026/24

Dodávateľ
Unihouse, s.r.o.
Zavarská 9883/11G
917 01 Trnava
IČO:45851387
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stolný hokej SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 613,10 EUR