Faktúra 0342/23

Faktúra doručená:21.12.2023
Číslo objednávky:OBJ141/23

Dodávateľ
KOMPAVA spol. s.r.o.
Piešťanská 1202/44
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36293296
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výživové doplnky SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 300,25 EUR