Faktúra 0336/23

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 15.11.-11.12.2023 SŠŠ
Stočné 15.11.-11.12.2023
VPO 15.11.-11.12.2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,63 EUR