Faktúra 01/00338/23

Faktúra doručená:14.12.2023
Číslo objednávky:OBJ119/23

Dodávateľ
Peter MURKO - Komins
Skalská Nová Ves 83
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:11979763
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola komínov ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR