Faktúra 01/00339/23

Faktúra doručená:14.12.2023
Číslo objednávky:OBJ121/23

Dodávateľ
KATKA-ŠPORT
Ivana Krasku 1804/24B
02001 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,00 EUR