Faktúra 01/00332/23

Faktúra doručená:12.12.2023
Číslo zmluvy:zo dňa 2.9.2011

Dodávateľ
Obchodná akademia M.Hodžu
M.Rázusa 1
91129 Trenčín
IČO:00161993
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 10-12/2023 VŠJ
Voda 10-12/2023 ŠJ
EE 10-12/2023 VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,46 EUR