Faktúra 01/00335/23

Faktúra doručená:13.12.2023
Číslo zmluvy:11/2023

Dodávateľ
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
IČO:00607363
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
EE za 9-12/2023 VŠJ
Vodné 9-12/2023 VŠJ
Stočné 9-12/2023 VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 733,04 EUR