Faktúra 0325/23

Faktúra doručená:11.12.2023
Číslo zmluvy:GZ1/2023/006

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom ľadovej plochy 11/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 187,50 EUR