Faktúra 0326/23

Faktúra doručená:11.12.2023
Číslo objednávky:OBJ120/23

Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náradie, vysávače SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 703,00 EUR