Faktúra 01/00312/23

Faktúra doručená:04.12.2023

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pevné hovory 11/2023 ŠI
Pevné hovory 11/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,40 EUR