Faktúra 0299/23

Faktúra doručená:24.11.2023
Číslo zmluvy:1/2020

Dodávateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4
911 05 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 12.10,-14.11.2023 bazén SŠŠ
Stočné 12.10.-14.11.2023 bazén SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,55 EUR