Faktúra 01/00266/23

Faktúra doručená:10.11.2023
Číslo objednávky:OBJ095/23

Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom elektrickej píly ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,00 EUR