Faktúra 01/00252/23

Faktúra doručená:02.11.2023
Číslo objednávky:OBJ090/23

Dodávateľ
LKW-Mobile spol.s.r.o.
Kožušnícka 36
911 05 Trenčín
IČO:31425411
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Automateriál ŠI
Autooleje ŠI
Automateriál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 105,20 EUR