Faktúra 01/00283/23

Faktúra doručená:07.11.2023
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL
Mlynské Nivy 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava popl. distribúcie EE 3/2023 trakt DEF ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -406,26 EUR