Faktúra 01/00261/23

Faktúra doručená:06.11.2023
Číslo zmluvy:RZ281/23

Dodávateľ
VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
82104 Bratislava
IČO:31389147
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis výťahov 10/2023 ŠI
Servis výťahov 10/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR