Faktúra 01/00251/23

Faktúra doručená:24.10.2023
Číslo objednávky:OBJ092/23

Dodávateľ
PWB s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektroinštalačný materiál do internetovej miestnosti ŠI
Elektroinštalačný materiál do internetovej miestnosti ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 483,20 EUR