Faktúra 0257/23

Faktúra doručená:13.10.2023
Číslo zmluvy:01012022/03

Dodávateľ
Kanoistický klub TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov 10-12/2023 SŠŠ
Voda 9-12/2013 SŠŠ
Stočné 9-12/2023 SŠŠ
EE 7-12/2023 SŠŠ
Teplo 7-12/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 154,02 EUR