Faktúra 0261/23

Faktúra doručená:25.10.2023
Číslo zmluvy:01012022/03

Dodávateľ
Kanoistický klub TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrina 7-8/2023 SŠŠ
Teplo 7-8/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -358,34 EUR