Faktúra 01/00238/23

Faktúra doručená:05.10.2023
Číslo objednávky:OBJ086/23

Dodávateľ
Róbert Maruškanič
Jána Halašu 2702/3
911 08 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka kotolne ŠI
Odborná prehliadka kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 632,97 EUR