Faktúra 0204/23

Faktúra doručená:16.8.2023
Číslo objednávky:OBJ057/23

Dodávateľ
Stanislav Novosad
Dolný Lieskov 296
018 21 Dolný Lieskov
IČO:34362568
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Maľovanie priestorov školy SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 913,84 EUR