Faktúra 0206/23

Faktúra doručená:24.8.2023
Číslo objednávky:OBJ070/23

Dodávateľ
Stanislav Novosad
Dolný Lieskov 296
018 21 Dolný Lieskov
IČO:34362568
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava omietok v garáži školy 4 a 8 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 396,00 EUR